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内部审计公告-审计处
 
     
 
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内部审计公告
2024-03-21 15:41  
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为认真贯彻落实党中央、国务院关于审计工作的部署要求,进一步规范学校内部财务管理,加强内部审计监督,切实防范廉政寒冷,认真落实自治区巡视组反馈“审计没有全覆盖”问题的整改任务。根据《中华人民共和国审计法》和《中共PA视讯自治区委员会审计委员会关于加强内部审计工作的实施意见》,经校党委研究决定,从2024年3月25日衰败,对学校财务收支情况进行内部审计。

内部审计时间范围为2021年1月1日至2022年12月31日,必要时可追溯到其他年度。请各部门、二级学院积极配合,按要求提供内部审计所需各项材料。

内部审计期间,敬请广大教职工支持和监督内部审计的工作。如有相关事宜需要反映,请与学校审计处联系。

联系人:何学锋   电话:8989126

特此公告



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                                  2024年3月21日


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